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姚安县投资促进局部门2019年度部门决算
来源: 姚安县投资促进局 | 访问量:3520 | 发布时间: 2020/10/27 9:56:46

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目录

第一部分  姚安县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  姚安县投资促进局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务;指导、统筹、督促全县招商引资工作;开展外商直接投资促进工作;负责国内经济合作统计,组织实施全县投资促进综合考核评价工作;策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布;统筹协调服务推进重大招商引资项目;完成上级交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、抓创新、重实效,招商工作取得新突破

2019年1至10月,全县共实施县外经济合作项目170项,预计到位县外资金118.92亿元,比上年97.95亿元增加20.97亿元,增长21.4%,完成全年目标任务122亿元的97.47%,超目标进度14.13个百分点;预计到位州外资金117.94亿元,比上年同期96.90亿元增加21.04亿元,增长21.71%,完成全年目标任务120亿元的98.28%,超目标进度14.94个百分点;预计到位省外资金89.68亿元,比上年同期74.71亿元增加14.97亿元,增长20.00%,完成全年目标任务92亿元的97.47%,超目标进度14.13个百分点;预计产业项目到位资金87.47亿元,比上年同期67.35亿元增加20.12亿元,增长29.87%,产业项目到位资金占比为74.16%,超目标任务14.16%。

(1)投资结构不断优化。2019年,外来投资领域日益拓宽。围绕大力发展蔬菜、花卉、水果、肉牛四大产业,支持发展药材、蚕桑、水产、烟草及其他新兴产业,县外投资遍布国民经济一、二、三产业,在旅游文化产业、电力生产、教育、农业、林业、绿色食品加工业、房地产业、零售业、住宿业等行业,外来投资已形成一定规模,投资来源地渐趋广泛。

(2)投资环境不断改善。我县大力开展城市基础设施建设、工业园区建设及光禄产业新区建设,城市道路、园区基础、光禄产业新区等硬件设施不断改善,各行业服务外来投资者的能力和水平不断提升,投资吸引力不断增强。县委县政府成立了加强营商环境的领导机制,制定了实施意见,成立了县检测中心,尝试推行“一颗印章管审批”工作,不断深化行政审批制度改革,优化精简项目审批流程,做好重大项目组织协调、跟踪服务,及时处理项目推进中的困难,同时加强政务服务中心、公共资源交易中心和投诉中心建设,推行“窗口式”“一站式”“代理式”服务,努力为外来企业提供优质服务。

(3)项目签约取得突破。2019年1—10月全县共签订正式合作协议招商引资项目105项,其中:正式协议78项、投资服务协议24项、框架协议3项,协议投资总额达135.8448亿元;正对接洽谈意向在谈项目52项。

(4)投资服务全面提升。为确保招商引资任务的圆满完成和重点项目的顺利推进,县招商委进一步加强了外来投资服务工作。一是对意向再谈项目,明确主责单位、专人负责,切实加强与投资者的联系与沟通,让投资者全面了解有关情况,解除后顾之忧,确保项目及时签约;二是实行项目"双交办"制度,把招商项目交办到各责任单位、县级领导及投资促进局干部职工,实行一月一督查、一月一通报制度,并定期督查项目进展情况,就项目推进中存在的困难和问题,请县委、县政府通过召开现场办公会的形式给予解决;三是对正在建设的重大项目,坚持领导挂帅、部门配合和责任到人的“三位一体”责任制,切实为项目的顺利建设和投产运营做好服务。1—10月共召开项目暨合同审查会议5次,通报3期。

(5)项目开发成效明显。2019年,进一步加大以优势资源招商、以成熟项目招商的工作力度,夯实项目基础。2019年共策划包装重点招商引资项目125个,概算投资520亿元,其中:绿色食品加工及轻工业项目37个,现代高原特色及休闲观光农业项目42个,旅游文化业项目12个,城镇建设、金融、社会事业项目24个,重点项目10个。目前,已编印《姚安2019投资指南与重点招商项目》4000册,目前已入选省级重点项目2个,州级24个,在2019年南洽会上全省对接世界500强企业进行了专场推介、组织开展上海专场招商引资推介会、同时在西洽会、火把节、科技入楚、荷花节、软籽石榴推介会、牛展会等各类招商引资推介会积极向外推介。

(6)工作力度日益增强。县委、县人民政府相继出台一系列政策文件,强调全县各级各部门全员招商,不断增强对招商引资政策支持力度,并把招商引资工作纳入了领导干部的政绩考核,做到主要领导亲自参与重大项目的对接、洽谈、协调和推进,亲自率队走出去招商,营造了招商引资浓厚氛围,上下联动的招商引资协调推进体制逐步形成,提高了招商引资工作的成效。1至10月,县级领导共带队外出开展招商活动21次。

2、抓统筹,破难点,整体工作迈上新台阶

(1)注重创新,党的建设不断加强

①比学并举,基层组织建设不断夯实。做到党建工作与招商引资工作同安排、同部署、同检查、同奖惩考核。紧密结合县招商工作实际,研究制定了《2019年党建工作计划》《2019年党员目标管理责任书》,与支部6名党员签订了责任书。同时,制定了《姚安县投资促进局党支部党员积分管理实施办法》,修改完善了党建23项制度,进一步促进了机关党建工作制度化,规范化。制定了《姚安县投资促进局2019年干部理论学习计划》,组织招商讲堂,坚持每周一集中学习,认真组织干部职工学习党的十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、各项方针政策和省、州、县重要会议精神,学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等书目,积极引导全局党员干部用党的理论武装头脑,把思想认识统一到县委、县人民政府的重大决策部署上来,围绕我县产业发展布局认真开展招商引资工作,开创全县招商引资工作新局面,1至10月共开展集中学习29次,主要领导讲党课4次,组织党组中心理论学习6次,开展学习交流研讨5次,全局党员干部共撰写心得体会45篇。

②惩防并重,党风廉政建设不断加强。一是强化组织领导。调整充实了党风廉政建设工作领导小组,及时专题研究和全面部署党风廉政建设工作,做到了领导重视、保障有力、措施到位。二是细化工作任务。按照《姚安县党风廉政建设责任制考核办法(试行)》及《姚安县2019年党风廉政建设责任制书》的要求,及时将党风廉政建设和反腐败工作任务细化分解到各股室,明确工作责任和目标要求,有针对性地开展各项工作,确保各项目标任务落到实处。三是层层落实责任。结合实际认真修改完善2019年党风廉政建设责任书,党支部与每位党员之间层层签订党风廉政建设责任书,并在工作的推进中切实做到有部署、有落实、有督查,实现了党风廉政建设和反腐败工作责任到人、落实到位。四是班子成员定期不定期与分管股室研究分析党风廉政建设工作。局领导为全体干部职工讲廉政党课,1至10月开展廉政提醒谈话8人次,集体廉政提醒谈话3次,班子成员廉政日志记录均在4次以上。认真开展领导干部约谈、廉政谈话等制度,通过调研、检查、定期分析等进一步与领导干部交心谈心,及时掌握思想状况,通过廉政谈话,强化风险预防,及时纠正不正之风。五是实行党风廉政风险防控动态管理。结合工作实际,严格按照《党风廉政惩防体系工作方案》以及《中共姚安县纪委  姚安县监察局关于认真做好党风廉政风险防控动态管理工作的通知》文件要求,每个季度对廉政风险防控工作进行排查,并建立廉政风险防控动态管理台账,做到惩防结合,预防为主。六是强化督促检查,切实推进作风建设。切实抓好省委巡视组交办事项和县委、县纪委、巡察组交办的整改事项,推进我单位政治生态修复年和作风建设,认真执行单位内部管理制度,定期不定期开展纪律作风监督检查,对不遵守上下班纪律、下乡纪律的干部及时进行批评教育,并在职工会上通报,1至10月我局共开展纪律作风监督检查28次。

③高位推动,意识形态工作有序推进。进一步调整充实意识形态工作领导小组,明确党组书记是抓好意识形态工作的第一责任人,做到“三个带头”“三个亲自”,即带头抓意识形态工作、带头管阵地把导向强队伍、带头批评错误观点和错误倾向,重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。领导班子其他成员按分工要求,切实抓好分管范围内的意识形态工作。1至10月共组织召开专题会议3次,分析研究意识形态各项工作,把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容,纳入工作责任制,与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设紧密结合,一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。

(2)统筹兼顾,各项工作齐头并进

①、突出重点,全力以赴抓实扶贫。我局始终把脱贫攻坚工作作为全年工作的重中之重来抓,按照县委县政府工作安排部署,健全部门挂包贫困村工作领导小组,明确分管扶贫工作副局长1名,专职驻村工作队员1名,确保单位脱贫工作有人抓,有人具体落实。1至10月,共组织脱贫攻坚专题会议6次,积极为挂包的官庄村委会争取项目资金及工作队工作经费1万元,争取棉被、粮油2次,对挂包联系17户贫困户按每月不少于1次的走访要求进行走访联系,及时掌握贫困户生活动态,帮助贫困户实现脱贫达标各项指标,制定了切实可行的巩固提升计划,并强化对贫困户相关政策收入宣传,助推顺利通过国家级扶贫验收。

②、凝心聚力,维稳工作稳步推进。强化对《信访工作条例》、国家各项政策方针和平安创建工作会议精神的学习,把正确处理稳定、和谐、发展三者之间的关系作为推动县域经济又好又快发展的重要工作来抓,从思想上,意识上进一步加强对平安创建工作的认识。为进一步加强对平安创建工作的领导,成立了党组书记、局长负总责、分管副局长主抓、办公室具体抓、其它股室共同参与的维稳机制,并依托投资促进局办公室安排了专门的维稳工作联络员,制定了综治维稳工作计划,建立健全了情况报告制度和督促检查制度,确保维稳工作有部署、有检查、有落实,从而形成了全局共同抓维稳工作的合力。

③、奋发努力,确保圆满完成考核指标任务。按照工作目标责任制综合考核要求,在稳步有序推进招商引资及上述工作的同时,认真完成固定资产投资指标:1—10月我局新入库项目1项,在库2两项,预备入库3预计完成固定资产投资3070万元,完成目标任务5000万元的61.4%。并严格按照其他考核评价指标扎实有序地开展好财政支出、挂点联系挂及村扶贫、肉牛养殖、蚕桑、卫生计生、禁毒防艾、依法治县、全面深化改革、县委县政府督查、政府信息公开、政务服务、安全生产、宣传、工青妇等相关工作,落实“双随机、一公开”,严格按照各责任单位的要求按时间进度统筹推进,确保完成各项责任指标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入姚安县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县投资促进局2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制1人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县投资促进局部门2019年度收入合计2717191.32元。其中:财政拨款收入271.72万元2717191.32元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年收入2812958.84元对比减少了95767.52元,主要原因分析:2019年度人员调出,人员支出减少。

二、支出决算情况说明

姚安县投资促进局部门2019年度支出合计2526579.57元。其中:基本支出1836178.27元,占总支出的72.67%;项目支出690401.3元,占总支出的27.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,总支出减少了76120.78元,其中基本支出减少了257331.60元,项目支出增加181210.82元,主要原因分析:2019年度我局因人员调出,基本支出减少;招商任务重、成效高,故项目支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障姚安县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163971.7元。与上年47496.71元对比增加116474.99元,主要原因分析:2019年度我局因招商任务重、成效高,机关运行经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.93%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障姚安县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出690401.30元。与上年509190.48元对比增加181210.82元,主要原因分析2019年度招商任务重、成效高,故项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2526579.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少76120.78元,主要原因分析:2019年度我局因人员调出,基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,183,704.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于在职人员工、日常办公经费及各个项目支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出143,550.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职人员社会保险支出。

9.卫生健康(类)支出101,340.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出97,984.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为112832.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为112832.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初为对公务接待进行预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少168元,下降-0.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少168元,下降0.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,杜绝因公出国(境)人数,公务接待严格控制陪同人员,提倡勤俭节约,反对奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出112832.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出112832.00元。其中:

国内接待费支出112832.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待252批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,314人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位日常开展招商工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县投资促进局部门2019年机关运行经费支出163971.70元,与上年47496.71元对比增加116474.99元,主要原因分析人员工资上涨,办公支出增加。部门机关运行经费主要用于局机关日常活动开支,如水电费,车旅费,办公费,三公经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,姚安县投资促进局部门资产总额2758527.05元,其中,流动资产2708639.58元,固定资产49887.47元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1463495.35元,其中;流动资产减少0元,固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

单位:元                 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2758527.05 

2708639.58 

 

 

 

 

49887.47 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额17700.00元,其中:政府采购货物支出17700.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释


一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。


监督索引号53232500147201111

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附件:姚安县投资促进局2019年度部门决算公开表