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弥兴镇2017年度部门决算公开
来源: 姚安县弥兴镇人民政府 | 访问量:4086 | 发布时间: 2018/10/23 17:08:35
监督索引号53232500657801000
 弥兴镇2017年度部门决算
    第一部分 弥兴镇概况
     一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分 2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部门 2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释
    弥兴镇2017年部门决算公开说明
    第一部分  部门概况
    一、主要职能
    (一)主要职能
    镇政府是国家行政管理的基层机关,属于国家行政管理的最低节。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下,同时受本级人大的监督,管理本行政区域内的各项行政工作,负责制定本地区经济和社会发展的总体目标,并认真组织实施;编制本地区的部门预算,报县人大代表会议审议通过,并组织实施:负责本地区的产业结构调整,落实当地群众增收致富的措施;负责本地区小集镇建设,培育和发展市场体系;负责本地区产业结构调整,负责本地区社会保障和各项社会事务工作;维护本地区社会稳定,带领本地区人民群众勤劳致富;负责全镇的基层组织建设,领导全镇各站所和村委会工作。
    (二)2017年度重点工作任务介绍
    2017年度主要做了以下几个方面的工作:
     1、业务开展情况:(1)、继续正常开展各项财政业务,认真及时编制及公开预决算;(2)、严格票据管理,按票据用途依法依规开具使用;(3)、继续做好惠农补贴工作,及时发放农补资金;(4)、认真开展日常工作和账务处理及管理工作;(5)、认真开展资产清查工作;(6)、认真完成镇委政府安排的各项工作。
     2、取得的主要社会效益或经济效益:(1)、保证我镇经济、社会各方面事业稳步发展;(2)、财政收支平衡,财务管理更加规范;(3)、2017年惠农资金及时足额的发放到农户手中;(4)、完成资产清查工作,进一步提高了资产管理工作效率。
    二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
    纳入弥兴镇2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位4个,事业单位9个。分别是:1、弥兴镇党委;2、弥兴镇人大;3、弥兴镇政府;4、社会团体;5、弥兴镇财政所;6、弥兴镇城建规划所;7、 弥兴镇文化站;8、弥兴镇农经站;9、弥兴镇农技中心;10、弥兴镇畜牧兽医站;11、弥兴镇林业站;12、弥兴镇水管站;13、弥兴镇社保所。参照公务员法管理的事业单位1个。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    弥兴镇2017年度末实有人员编制67人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人),事业编制35人;在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员2人),事业人员59人。
    离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。
    实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2017年度部门决算表


(详见附件)


 第三部门 2017年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明
    弥兴镇2017年度收入合计46761627.49元。其中:财政拨款收入42617828.49元,占总收入的91.14%;年初结转和结余4143799元,占总收入的8.86%。财政拨款收入增加27158220.06元,增长175.67%。主要原因分析1、2017年我镇  扶贫项目增加,财政扶贫项目资金较上年大幅增加;2、人员工资上调,财政基本收入增加。
    二、支出决算情况说明
    弥兴镇2017年度支出合计46761627.49元。其中:基本支出10382582.49元,占总支出的22%;项目支出24080981元,占总支出的51%;年末结转和结余12298064元,占总支出的27%。与上年对比, 财政拨款支出增加19177164.06元,增加125.45%,主要原因分析1、2017年工资上调,基本支出增加。2、2017年扶贫项目资金支出增加,项目支出增加。
    (一)基本支出情况
    2017年度用于保障弥兴镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10382582.49元。与上年对比,日常支出增加1291039.06元,增长14.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。(人均情况由各部门自行确定)
    主要原因分析:主要是因为2017年工资上调,基本支出大幅度增加,人员经费增加1313532.98元,占基本支出的16.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少22493.92元,占基本支出的2.33%。
     (二)项目支出情况
    2017年度用于保障弥兴镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24080981元。与上年对比,项目支出增加17886125元,增长288.73%,主要原因分析:主要是因为2017年扶贫项目工程增加,项目资金支出增加。
    项目支出中用于一般公共服务支出1288286元,较上年增加513284元,增长66.23%;科学技术支出0元,较上年减少19500元,减少100%;文化体育与传媒支出12000元,较上年减少71272元,减少85.59%;社会保障和就业支出3217565元,较上年增加762073元,增加31.04%;医疗卫生与计划生育支出20000元,较上年增加20000元,增长100%;农林水支出12725530元,较上年增加10698440元,增长527.77%;住房保障支出5737600元,较上年增加5728600元,增长63651.11%;其他支出1080000元,较上年增加430000元,增长66.15%。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    弥兴镇2017年度一般公共预算财政拨款支出10382582.49元,占本年支出合计的22%。与上年对比支出增加1291039.06元,主要原因分析:1、2017年工资上调,基本支出增加;2、2017年扶贫项目资金支出增加,项目支出增加。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出5145678.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.56%,主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅(室)及相关机构事务的人员工资、日常公  用经费和专项资金的支出。
    2.文化体育与传媒支出116456元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,主要用于文化站的人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目上的支出。
    3. 社会保障和就业支出1495200.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.4%,主要用于社保所人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出。
    4. 医疗卫生与计划生育支出546842.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,主要用于全镇干部职工的单位医疗保险和个人医疗补助的支出。
    5.城乡社区支出173345元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,主要用于城建规划所的人员工资和日常公用经费的支出。
    6.农林水支出2419484元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.3%,主要用于农科站、农经站、畜牧站、林业站、水管站人员经费、日常公用经费的支出和全镇在农林水项目上的各项支出。
    7.住房保障支出485576元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,主要用于全镇干部职工的住房公积金的支出和2017年农村危房改造项目补助资金。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    弥兴镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元,支出决算为85,800.00元,完成预算的61.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为90,000.00元,完成预算的42.78%;公务接待费支出决算为50,000.00元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因;因为镇公务用车购置及运行费通过公车改革精简节约,有所下降。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加14,000.00元,增加19.5%;因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算不变;公务接待费支出决算增加14,000.00元,增加19.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因,因为镇公务用车购置及运行费通过公车改革精简节约,有所下降。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35,800.00元,占100%;公务接待费支出50,000.00元,占100%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出35,800.00元,其中:
    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
    公务用车运行维护支出35,800.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出50,000.00元。其中:
    国内接待费支出50,000.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待137批次(其中:外事接待0批次),接待人次1096人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    弥兴镇2017年年机关运行经费支出942430元,与上年对比减少22493.92元,降低2.33%,主要原因分析:主要是因为2017年日常办用品购买支出较上年少,办公经费支出较上年略微下降。
    (二)国有资产占用情况


    截至2017年12月31日,弥兴镇资产总额21,712,109.52元,其中,流动资产12,298,064.00元,固定资产9,414,045.52元。与上年相比,本年资产总额增加8,224,922.00元,其中固定资产增加70,657.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

21,712,109.52 

12,298,064.00 

9,414,045.52 

7,094,205.00 

833,600.00 

 

1,486,240.52 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

   

 (三)政府采购支出情况


   2017年度,部门政府采购支出总额17.365万元,其中:政府采购货物支出17.365万元;授予中小企业合同金额17.365万元,占政府采购支出总额的100%。


   (四)其他重要事项情况说明……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)


 


   (五)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释


    一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。


    二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
    三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
    五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
     八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
    九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
    十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。


 弥兴镇人民政府


2018年10月12日


监督索引号53232500657801111

收入支出决算总表

公开01  

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

42,617,828.49

一、一般公共服务支出

35

6,433,964.50

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

128,456.00

8

八、社会保障和就业支出

42

4,712,765.67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

566,842.32

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

173,345.00

12

十二、农林水支出

46

15,145,014.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

6,223,176.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

1,080,000.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

42,617,828.49

本年支出合计

58

34,463,563.49

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

4,143,799.00

    交纳所得税

60

0.00

    基本支出结转

27

0.00

    提取职工福利基金

61

0.00

    项目支出结转和结余

28

4,143,799.00

    转入事业基金

62

0.00

    经营结余

29

0.00

    其他

63

0.00

30

年末结转和结余

64

12,298,064.00

31

    基本支出结转

65

0.00

32

    项目支出结转和结余

66

12,298,064.00

33

    经营结余

67

0.00

总计

34

46,761,627.49

总计

68

46,761,627.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

42,617,828.49

42,617,828.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,367,064.50

6,367,064.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

169,245.00

169,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

112,245.00

112,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,253,802.50

5,253,802.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,089,416.50

4,089,416.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,164,386.00

1,164,386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

316,086.00

316,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

316,086.00

316,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

97,123.00

97,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

97,123.00

97,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

530,808.00

530,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

530,808.00

530,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

128,456.00

128,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

128,456.00

128,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

128,456.00

128,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,985,460.67

3,985,460.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

177,623.00

177,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

177,623.00

177,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

66,564.00

66,564.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

62,964.00

62,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,292,463.60

1,292,463.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

268,900.00

268,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

189,231.20

189,231.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

834,332.40

834,332.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

838,040.00

838,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

112,880.00

112,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

199,000.00

199,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

171,660.00

171,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

334,500.00

334,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

320,160.00

320,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

244,200.00

244,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

75,960.00

75,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

358,950.00

358,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

6,400.00

6,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

336,150.00

336,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

295,000.00

295,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

295,000.00

295,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

468,840.00

468,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

468,840.00

468,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

72,706.00

72,706.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

72,706.00

72,706.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

25,114.07

25,114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

25,114.07

25,114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

566,842.32

566,842.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

546,842.32

546,842.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

242,100.00

242,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

130,432.95

130,432.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

174,309.37

174,309.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,835,484.00

15,835,484.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,664,713.00

1,664,713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

523,314.00

523,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,141,399.00

1,141,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

385,561.00

385,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

385,561.00

385,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

369,210.00

369,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

369,210.00

369,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

13,404,000.00

13,404,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

13,230,000.00

13,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

154,000.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15,531,176.00

15,531,176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15,045,600.00

15,045,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

15,045,600.00

15,045,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

485,576.00

485,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

485,576.00

485,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,463,563.49

10,382,582.49

24,080,981.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,433,964.50

5,145,678.50

1,288,286.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

169,245.00

112,245.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

112,245.00

112,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

57,000.00

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,610,702.50

4,089,416.50

521,286.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,089,416.50

4,089,416.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

521,286.00

0.00

521,286.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

316,086.00

316,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

316,086.00

316,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

710,000.00

0.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

710,000.00

0.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

97,123.00

97,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

97,123.00

97,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

530,808.00

530,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

530,808.00

530,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

128,456.00

116,456.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

128,456.00

116,456.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

128,456.00

116,456.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,712,765.67

1,495,200.67

3,217,565.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

177,623.00

177,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

177,623.00

177,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,292,463.60

1,292,463.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

268,900.00

268,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

189,231.20

189,231.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

834,332.40

834,332.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,628,309.00

0.00

1,628,309.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

112,880.00

0.00

112,880.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

1,079,269.00

0.00

1,079,269.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

171,660.00

0.00

171,660.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

244,500.00

0.00

244,500.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

320,160.00

0.00

320,160.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

244,200.00

0.00

244,200.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

75,960.00

0.00

75,960.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

358,950.00

0.00

358,950.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

6,400.00

0.00

6,400.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

336,150.00

0.00

336,150.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

16,400.00

0.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

295,000.00

0.00

295,000.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

295,000.00

0.00

295,000.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

468,840.00

0.00

468,840.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

468,840.00

0.00

468,840.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

72,706.00

0.00

72,706.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

72,706.00

0.00

72,706.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

25,114.07

25,114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

25,114.07

25,114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

566,842.32

546,842.32

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

546,842.32

546,842.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

242,100.00

242,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

130,432.95

130,432.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

174,309.37

174,309.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15,145,014.00

2,419,484.00

12,725,530.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2,419,403.00

1,664,713.00

754,690.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

523,314.00

523,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

554,690.00

0.00

554,690.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,141,399.00

1,141,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

385,561.00

385,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

385,561.00

385,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

369,210.00

369,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

369,210.00

369,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11,690,000.00

0.00

11,690,000.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

11,310,000.00

0.00

11,310,000.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

162,000.00

0.00

162,000.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

162,000.00

0.00

162,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

118,840.00

0.00

118,840.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

118,840.00

0.00

118,840.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6,223,176.00

485,576.00

5,737,600.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

5,737,600.00

0.00

5,737,600.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

5,737,600.00

0.00

5,737,600.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

485,576.00

485,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

485,576.00

485,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

1

    

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

42,617,828.49

一、一般公共服务支出

29

6,433,964.50

6,433,964.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

128,456.00

128,456.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

4,712,765.67

4,712,765.67

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

566,842.32

566,842.32

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

173,345.00

173,345.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

15,145,014.00

15,145,014.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

6,223,176.00

6,223,176.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

42,617,828.49

本年支出合计

52

34,463,563.49

33,383,563.49

1,080,000.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,143,799.00

年末财政拨款结转和结余

53

12,298,064.00

12,298,064.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

3,063,799.00

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

1,080,000.00

55

总计

28

46,761,627.49

总计

56

46,761,627.49

45,681,627.49

1,080,000.00

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

3,063,799.00

0.00

3,063,799.00

42,617,828.49

10,382,582.49

32,235,246.00

33,383,563.49

10,382,582.49

23,000,981.00

12,298,064.00

0.00

12,298,064.00

0.00

201

一般公共服务支出

710,000.00

0.00

710,000.00

6,367,064.50

5,145,678.50

1,221,386.00

6,433,964.50

5,145,678.50

1,288,286.00

643,100.00

0.00

643,100.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

169,245.00

112,245.00

57,000.00

169,245.00

112,245.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

112,245.00

112,245.00

0.00

112,245.00

112,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

0.00

0.00

0.00

57,000.00

0.00

57,000.00

57,000.00

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

5,253,802.50

4,089,416.50

1,164,386.00

4,610,702.50

4,089,416.50

521,286.00

643,100.00

0.00

643,100.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

4,089,416.50

4,089,416.50

0.00

4,089,416.50

4,089,416.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,164,386.00

0.00

1,164,386.00

521,286.00

0.00

521,286.00

643,100.00

0.00

643,100.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

316,086.00

316,086.00

0.00

316,086.00

316,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

316,086.00

316,086.00

0.00

316,086.00

316,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

710,000.00

0.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

710,000.00

0.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

710,000.00

0.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

710,000.00

0.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

97,123.00

97,123.00

0.00

97,123.00

97,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

97,123.00

97,123.00

0.00

97,123.00

97,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

530,808.00

530,808.00

0.00

530,808.00

530,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

530,808.00

530,808.00

0.00

530,808.00

530,808.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

128,456.00

116,456.00

12,000.00

128,456.00

116,456.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

128,456.00

116,456.00

12,000.00

128,456.00

116,456.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

128,456.00

116,456.00

12,000.00

128,456.00

116,456.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,080,269.00

0.00

1,080,269.00

3,985,460.67

1,495,200.67

2,490,260.00

4,712,765.67

1,495,200.67

3,217,565.00

352,964.00

0.00

352,964.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

177,623.00

177,623.00

0.00

177,623.00

177,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

177,623.00

177,623.00

0.00

177,623.00

177,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

66,564.00

0.00

66,564.00

3,600.00

0.00

3,600.00

62,964.00

0.00

62,964.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

62,964.00

0.00

62,964.00

0.00

0.00

0.00

62,964.00

0.00

62,964.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,292,463.60

1,292,463.60

0.00

1,292,463.60

1,292,463.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

268,900.00

268,900.00

0.00

268,900.00

268,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

189,231.20

189,231.20

0.00

189,231.20

189,231.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

834,332.40

834,332.40

0.00

834,332.40

834,332.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,080,269.00

0.00

1,080,269.00

838,040.00

0.00

838,040.00

1,628,309.00

0.00

1,628,309.00

290,000.00

0.00

290,000.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

0.00

0.00

0.00

112,880.00

0.00

112,880.00

112,880.00

0.00

112,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

880,269.00

0.00

880,269.00

199,000.00

0.00

199,000.00

1,079,269.00

0.00

1,079,269.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

0.00

0.00

0.00

171,660.00

0.00

171,660.00

171,660.00

0.00

171,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

200,000.00

0.00

200,000.00

334,500.00

0.00

334,500.00

244,500.00

0.00

244,500.00

290,000.00

0.00

290,000.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

320,160.00

0.00

320,160.00

320,160.00

0.00

320,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

0.00

0.00

0.00

244,200.00

0.00

244,200.00

244,200.00

0.00

244,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

0.00

0.00

0.00

75,960.00

0.00

75,960.00

75,960.00

0.00

75,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

358,950.00

0.00

358,950.00

358,950.00

0.00

358,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.00

0.00

0.00

6,400.00

0.00

6,400.00

6,400.00

0.00

6,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴★

0.00

0.00

0.00

336,150.00

0.00

336,150.00

336,150.00

0.00

336,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

16,400.00

0.00

16,400.00

16,400.00

0.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

0.00

0.00

0.00

295,000.00

0.00

295,000.00

295,000.00

0.00

295,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

295,000.00

0.00

295,000.00

295,000.00

0.00

295,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养★

0.00

0.00

0.00

468,840.00

0.00

468,840.00

468,840.00

0.00

468,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出★

0.00

0.00

0.00

468,840.00

0.00

468,840.00

468,840.00

0.00

468,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

72,706.00

0.00

72,706.00

72,706.00

0.00

72,706.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

72,706.00

0.00

72,706.00

72,706.00

0.00

72,706.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

25,114.07

25,114.07

0.00

25,114.07

25,114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

25,114.07

25,114.07

0.00

25,114.07

25,114.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

566,842.32

546,842.32

20,000.00

566,842.32

546,842.32

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

546,842.32

546,842.32

0.00

546,842.32

546,842.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

242,100.00

242,100.00

0.00

242,100.00

242,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

130,432.95

130,432.95

0.00

130,432.95

130,432.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

174,309.37

174,309.37

0.00

174,309.37

174,309.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗★

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助★

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

173,345.00

173,345.00

0.00

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

173,345.00

173,345.00

0.00

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

173,345.00

173,345.00

0.00

173,345.00

173,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,273,530.00

0.00

1,273,530.00

15,835,484.00

2,419,484.00

13,416,000.00

15,145,014.00

2,419,484.00

12,725,530.00

1,964,000.00

0.00

1,964,000.00

0.00

21301

农业

754,690.00

0.00

754,690.00

1,664,713.00

1,664,713.00

0.00

2,419,403.00

1,664,713.00

754,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

523,314.00

523,314.00

0.00

523,314.00

523,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

554,690.00

0.00

554,690.00

0.00

0.00

0.00

554,690.00

0.00

554,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

1,141,399.00

1,141,399.00

0.00

1,141,399.00

1,141,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

0.00

385,561.00

385,561.00

0.00

385,561.00

385,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

385,561.00

385,561.00

0.00

385,561.00

385,561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

369,210.00

369,210.00

0.00

369,210.00

369,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

369,210.00

369,210.00

0.00

369,210.00

369,210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

250,000.00

0.00

250,000.00

13,404,000.00

0.00

13,404,000.00

11,690,000.00

0.00

11,690,000.00

1,964,000.00

0.00

1,964,000.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

13,230,000.00

0.00

13,230,000.00

11,310,000.00

0.00

11,310,000.00

1,920,000.00

0.00

1,920,000.00

0.00

2130505

  生产发展

130,000.00

0.00

130,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

70,000.00

0.00

70,000.00

154,000.00

0.00

154,000.00

180,000.00

0.00

180,000.00

44,000.00

0.00

44,000.00

0.00

21307

农村综合改革

150,000.00

0.00

150,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

162,000.00

0.00

162,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

150,000.00

0.00

150,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

162,000.00

0.00

162,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

118,840.00

0.00

118,840.00

0.00

0.00

0.00

118,840.00

0.00

118,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

118,840.00

0.00

118,840.00

0.00

0.00

0.00

118,840.00

0.00

118,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15,531,176.00

485,576.00

15,045,600.00

6,223,176.00

485,576.00

5,737,600.00

9,308,000.00

0.00

9,308,000.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

15,045,600.00

0.00

15,045,600.00

5,737,600.00

0.00

5,737,600.00

9,308,000.00

0.00

9,308,000.00

0.00

2210105

  农村危房改造

0.00

0.00

0.00

15,045,600.00

0.00

15,045,600.00

5,737,600.00

0.00

5,737,600.00

9,308,000.00

0.00

9,308,000.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

485,576.00

485,576.00

0.00

485,576.00

485,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

485,576.00

485,576.00

0.00

485,576.00

485,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,598,177.79

302

商品和服务支出

842,430.00

310

其他资本性支出

100,000.00

30101

  基本工资

5,438,813.00

30201

  办公费

226,730.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

362,470.00

30202

  印刷费

40,000.00

31002

  办公设备购置

100,000.00

30103

  奖金

162,610.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

571,956.39

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

31,000.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

227,996.00

30206

  电费

42,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

834,332.40

30207

  邮电费

33,000.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,841,974.70

30211

  差旅费

50,000.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

458,131.20

30213

  维修()

50,000.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

50,000.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

898,267.50

30216

  培训费

36,600.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

50,000.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

100,000.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

485,576.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

67,800.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

35,800.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

29,500.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

9,440,152.49

公用经费合计

942,430.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。


三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09

部门:楚雄州姚安县弥兴镇

单位:元

  

行次

预算数

决算统计数

  

1

2

一、三公经费支出

1

(一)支出合计

2

140,000.00

85,800.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

90,000.00

35,800.00

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

6

90,000.00

35,800.00

  3.公务接待费

7

50,000.00

50,000.00

    1)国内接待费

8

50,000.00

         其中:外事接待费

9

0.00

    2)国(境)外接待费

10

0.00

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

3

  5.国内公务接待批次(个)

16

137

     其中:外事接待批次(个)

17

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

1,096

     其中:外事接待人次(人)

19

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

二、机关运行经费

22

806,730.00

(一)行政单位

23

791,930.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

14,800.00

注:1三公经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。三公经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

    2机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。