监督索引号53232500131201000
姚安县公安局2017年部门决算
第一部分 姚安县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 姚安县公安局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台;监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。
2、负责公安队伍思想、组织、作风和公安文化建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作,负责公安宣传及公务员(人民警察)的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。
3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。
4、依法承担刑罚执行职责;负责刑事、行政执法监督和行政复议工作;负责管理姚安县看守所、行政拘留所;负责被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,监督、考察被宣告缓刑、假释的罪犯。
5、负责管理国籍和入境出境事务及外国人在姚安县境内居留、旅行的有关事务。
6、负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范,查处公共信息网络安全违法犯罪案件。
7、组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策;负责查处反邪教组织犯罪案件和事件,落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
8、依法查处危害社会秩序的行为,维护社会治安秩序;组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱;负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责;按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。
9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。
10、依法行使刑事侦查权,组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件;指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
11、负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
12、负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品,协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。
13、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施,确保被警卫人员、目标及设施的安全。
14、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,依法对机动车辆、驾驶员进行管理。
15、组织、实施消防工作,实施消防监督。
16、负责指导武警内卫部队执行公安工作任务。
17、承办姚安县人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年姚安县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下,以提升人民安全感满意度为标杆,以十九大安保工作为主线,从严从实从细做好保稳定、护安全、促和谐工作,通过努力,取得了群众安全感满意度测评全省第8名、全州第4名,“平安守护”严打整治全州第1名,“平安三号”严打整治截止11月16日全州排名第2名,综合绩效考核截止10月30日得分918分,暂列全州第5名,全县公安工作和队伍建设实现“四个提升”。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入姚安县公安局2017年度部门决算编报的单位共1个,属于行政单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县公安局2017年末实有人员编制151人。其中:行政编制151人,事业编制0人;在职在编实有行政人员179人,事业人员0人。
离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。
实有车辆编制24辆,在编实有车辆24辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县公安局2017年度收入合计3909.9万元。其中:财政拨款收入3823.98万元,占总收入的97.80%;其他收入85.92万元,占总收入的2.20%。
2017年与上年对比:总收入在2016年3303.15万元的基础上增加606.75万元,其中:财政拨款收入增加562.49万元,其他收入增加44.26万元。主要原因:一是上级财政下达经费增加(比如:中央安排弥兴派出所用房项目工程款120万元等);二是县级财政下达的人员经费和项目资金增加(比如:人员工资增加、太平派出建设项目经费,姚安县“平安城市“视频监控第三期建设经费等);三是其他收入增加(比如下拨专户资金)。
二、支出决算情况说明
姚安县公安局2017年度支出合计3816.69万元。其中:基本支出2922.23万元,占总支出的76.56%;项目支出894.46万元,占总支出的23.44%。
2017年与上年对比:总支出在2016年3303.15万元的基础上增加513.54万元,其中:基本支出增加364.91万元,项目支出增加148.63万元。主要原因:一是人员经费支出增加; 二是增加几个项目支出,太平派出所用房项目、弥兴派出所用房项目,姚安县“平安城市“视频监控第三期建设项目资金支出。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障姚安县公安局正常运转的日常支出2922.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.53%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障姚安县公安局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出894.46万元。与上年项目支出745.83万元相比增加项目支出148.63万元, 主要原因:一是人员经费支出增加; 二是增加几个项目支出,太平派出所用房项目、弥兴派出所用房项目,姚安县“平安城市“视频监控第三期建设项目资金支出。
按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况表
单位:万元
科目编码 |
科目 |
2016年支出金额 |
2017年支出金额 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
154.88 |
348.14 |
2040204 |
治安管理 |
136.00 |
172.00 |
2040205 |
国内安全保卫 |
15.00 |
10.00 |
2040206 |
刑事侦查 |
20.00 |
38.00 |
2040207 |
经济犯罪侦查 |
10.00 |
10.00 |
2040208 |
出入境管理 |
2.00 |
5.00 |
2040211 |
禁毒管理 |
73.55 |
41.20 |
2040212 |
道路交通管理 |
5.90 |
5.90 |
2040214 |
反恐怖 |
10.00 |
10.00 |
2040216 |
网络运行及维护 |
50.00 |
50.00 |
2040217 |
拘押收教场所管理 |
55.20 |
55.20 |
2040219 |
信息化建设 |
178.00 |
126.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
35.00 |
23.02 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
|
合计 |
|
745.83 |
894.46 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出3730.77万元,占本年支出合计的97.75%。与上年对比变化不大,2016年度一般公共预算财政拨款支出3261.49万元占2016年支出合计的98.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 公共安全(类)支出3079.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出3730.77万元的82.55%。主要用于人员经费和公用经费。具体如下《公共安全支出明细情况表》:
单位:万元
科目编码 |
科目 |
支出金额 |
2040201 |
行政运行 |
2223.45 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
310.15 |
2040204 |
治安管理 |
172.00 |
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
2040206 |
刑事侦查 |
38.00 |
2040207 |
经济犯罪侦查 |
10.00 |
2040208 |
出入境管理 |
5.00 |
2040211 |
禁毒管理 |
41.20 |
2040212 |
道路交通管理 |
5.90 |
2040214 |
反恐怖 |
10.00 |
2040216 |
网络运行及维护 |
50.00 |
2040217 |
拘押收教场所管理 |
55.20 |
2040219 |
信息化建设 |
126.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
23.02 |
合计 |
|
3079.92 |
2. 社会保障和就业支出328.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出3730.77万元的8.79%。主要用于一是归口管理的行政单位离退休72.13万元;二是机关事业单位基本养老保险缴费支出249.65万元;三是财政对工伤保险基金的补助6.24万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出155.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出3730.77万元的4.17%。主要用于行政单位医疗(含大病保险缴费)108.84万元,公务员医疗补助46.68万元。
4. 住房保障支出167.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出3730.77万元的4.49%。主要用于匹配职工的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
姚安县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为73.23万元。其中:因公出国(境)费支出决算为万元;公务用车购置及运行费支出决算为69.21万元;公务接待费支出决算为4.02万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出财政均无预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年81.09万元减少7.86万元,下降10.73%。其中:因公出国(境)费支出决算未支出;公务用车购置及运行费支出决算减少7.04万元,下降9.23%;公务接待费支出决算减少0.82万元,下降16.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定,加强车辆管理,厉行节约,严格控制公务接待活动范围和标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出69.21万元,占94.51%;公务接待费支出4.02万元,占5.49%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,姚安县公安局多年无因公出国(境)人员。
2. 公务用车购置及运行维护费支出69.21万元。其中:
公务用车购置支出0万元,2017年未购置车辆。
公务用车运行维护支出69.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等。
3.公务接待费支出4.02万元。其中:
国内接待费支出4.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待114批次(其中:外事接待0批次),接待人次680人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查督查以及协助办案等公安工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
姚安县公安局年机关运行经费支出307.07万元,与上年经费支出的303.69万元基本一致。运行经费主要支出明细如下表:
序号 |
科目名称 |
2016年金额(元) |
2017年金额(元) |
1 |
办公费 |
906,888.29 |
722,085.57 |
2 |
手续费 |
2,291.00 |
2,465.44 |
3 |
水费 |
46,945.70 |
48,415.40 |
4 |
电费 |
129,726.51 |
142,684.74 |
5 |
公务接待费 |
48,448.50 |
40,200.00 |
6 |
劳务费 |
1,300,000.00 |
1,764,348.85 |
7 |
工会经费 |
118,000.00 |
212,700.00 |
8 |
公务用车运行维护费 |
25,400.00 |
137,800.00 |
9 |
其他交通费用 |
459,200.00 |
|
合计 |
|
3,036,900.00 |
3,070,700.00 |
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,姚安县公安局资产总额5434.53万元,其中,流动资产152.41万元,固定资产5282.12万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1022.19万元,其中固定资产增加947.34万元。
国有资产占有使用情况表 |
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|
单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
5434.53 |
152.41 |
5282.12 |
1424.70 |
376.86 |
|
3480.56 |
|
|
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额1247.30万元,其中:政府采购货物支出1085.60万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出161.70万元。
(四)其他重要事项情况说明
无。
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
姚安县公安局
2018年10月12日
监督索引号53232500131201111
收入支出决算总表
公开01表
部门:姚安县公安局
单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目(按功能分类)
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
38,239,828.64
一、一般公共服务支出
35
0.00
其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
31,658,375.60
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
859,208.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
3,280,159.69
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
1,555,216.35
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
1,673,145.00
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
39,099,036.64
本年支出合计
58
38,166,896.64
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
60
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
61
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
62
0.00
经营结余
29
0.00
其他
63
0.00
30
年末结转和结余
64
932,140.00
31
基本支出结转
65
0.00
32
项目支出结转和结余
66
932,140.00
33
经营结余
67
0.00
总计
34
39,099,036.64
总计
68
39,099,036.64
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:姚安县公安局
单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
39,099,036.64
38,239,828.64
0.00
0.00
0.00
0.00
859,208.00
204
公共安全支出
32,590,515.60
31,731,307.60
0.00
0.00
0.00
0.00
859,208.00
20402
公安
32,590,515.60
31,731,307.60
0.00
0.00
0.00
0.00
859,208.00
2040201
行政运行
22,713,735.60
22,234,527.60
0.00
0.00
0.00
0.00
479,208.00
2040202
一般行政管理事务
4,413,580.00
4,033,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,000.00
2040204
治安管理
1,720,000.00
1,720,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040205
国内安全保卫
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040206
刑事侦查
380,000.00
380,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040207
经济犯罪侦查
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040208
出入境管理
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
412,000.00
412,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
59,000.00
59,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040214
反恐怖
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040216
网络运行及维护
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040217
拘押收教场所管理
552,000.00
552,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040219
信息化建设
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
230,200.00
230,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3,280,159.69
3,280,159.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
3,217,785.60
3,217,785.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
721,318.80
721,318.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2,496,466.80
2,496,466.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
62,374.09
62,374.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
62,374.09
62,374.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,555,216.35
1,555,216.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
1,555,216.35
1,555,216.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
1,088,406.27
1,088,406.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助★
466,810.08
466,810.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:姚安县公安局 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
38,166,896.64 |
29,222,256.64 |
8,944,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
31,658,375.60 |
22,713,735.60 |
8,944,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
31,658,375.60 |
22,713,735.60 |
8,944,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
22,713,735.60 |
22,713,735.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,481,440.00 |
0.00 |
3,481,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040204 |
治安管理 |
1,720,000.00 |
0.00 |
1,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040205 |
国内安全保卫 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040206 |
刑事侦查 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040208 |
出入境管理 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040211 |
禁毒管理 |
412,000.00 |
0.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040212 |
道路交通管理 |
59,000.00 |
0.00 |
59,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040214 |
反恐怖 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040216 |
网络运行及维护 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
552,000.00 |
0.00 |
552,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040219 |
信息化建设 |
1,260,000.00 |
0.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
230,200.00 |
0.00 |
230,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,280,159.69 |
3,280,159.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,217,785.60 |
3,217,785.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
721,318.80 |
721,318.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2,496,466.80 |
2,496,466.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
62,374.09 |
62,374.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
62,374.09 |
62,374.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,555,216.35 |
1,555,216.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,555,216.35 |
1,555,216.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
1,088,406.27 |
1,088,406.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
466,810.08 |
466,810.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,673,145.00 |
1,673,145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
1,673,145.00 |
1,673,145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
1,673,145.00 |
1,673,145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:姚安县公安局 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,239,828.64 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
30,799,167.60 |
30,799,167.60 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3,280,159.69 |
3,280,159.69 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,555,216.35 |
1,555,216.35 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
1,673,145.00 |
1,673,145.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
38,239,828.64 |
本年支出合计 |
52 |
37,307,688.64 |
37,307,688.64 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
932,140.00 |
932,140.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
38,239,828.64 |
总计 |
56 |
38,239,828.64 |
38,239,828.64 |
0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:姚安县公安局
单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
38,239,828.64
28,743,048.64
9,496,780.00
37,307,688.64
28,743,048.64
8,564,640.00
932,140.00
0.00
924,000.00
8,140.00
204
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
31,731,307.60
22,234,527.60
9,496,780.00
30,799,167.60
22,234,527.60
8,564,640.00
932,140.00
0.00
924,000.00
8,140.00
20402
公安
0.00
0.00
0.00
31,731,307.60
22,234,527.60
9,496,780.00
30,799,167.60
22,234,527.60
8,564,640.00
932,140.00
0.00
924,000.00
8,140.00
2040201
行政运行
0.00
0.00
0.00
22,234,527.60
22,234,527.60
0.00
22,234,527.60
22,234,527.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
4,033,580.00
0.00
4,033,580.00
3,101,440.00
0.00
3,101,440.00
932,140.00
0.00
924,000.00
8,140.00
2040204
治安管理
0.00
0.00
0.00
1,720,000.00
0.00
1,720,000.00
1,720,000.00
0.00
1,720,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040205
国内安全保卫
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040206
刑事侦查
0.00
0.00
0.00
380,000.00
0.00
380,000.00
380,000.00
0.00
380,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040207
经济犯罪侦查
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040208
出入境管理
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
0.00
0.00
0.00
412,000.00
0.00
412,000.00
412,000.00
0.00
412,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040212
道路交通管理
0.00
0.00
0.00
59,000.00
0.00
59,000.00
59,000.00
0.00
59,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040214
反恐怖
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040216
网络运行及维护
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040217
拘押收教场所管理
0.00
0.00
0.00
552,000.00
0.00
552,000.00
552,000.00
0.00
552,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040219
信息化建设
0.00
0.00
0.00
1,260,000.00
0.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
1,260,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
0.00
0.00
0.00
230,200.00
0.00
230,200.00
230,200.00
0.00
230,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
3,280,159.69
3,280,159.69
0.00
3,280,159.69
3,280,159.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
3,217,785.60
3,217,785.60
0.00
3,217,785.60
3,217,785.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
721,318.80
721,318.80
0.00
721,318.80
721,318.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
0.00
0.00
0.00
2,496,466.80
2,496,466.80
0.00
2,496,466.80
2,496,466.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
0.00
0.00
0.00
62,374.09
62,374.09
0.00
62,374.09
62,374.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
0.00
0.00
0.00
62,374.09
62,374.09
0.00
62,374.09
62,374.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
1,555,216.35
1,555,216.35
0.00
1,555,216.35
1,555,216.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
1,555,216.35
1,555,216.35
0.00
1,555,216.35
1,555,216.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
0.00
0.00
0.00
1,088,406.27
1,088,406.27
0.00
1,088,406.27
1,088,406.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助★
0.00
0.00
0.00
466,810.08
466,810.08
0.00
466,810.08
466,810.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
1,673,145.00
1,673,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:姚安县公安局 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
23,001,658.24 |
302 |
商品和服务支出 |
3,070,700.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
5,042,159.00 |
30201 |
办公费 |
722,085.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
13,423,968.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
421,474.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,617,590.44 |
30204 |
手续费 |
2,465.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
48,415.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
142,684.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,496,466.80 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,670,690.40 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
721,318.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
30305 |
生活补助 |
276,226.60 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
40,200.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,764,348.85 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
1,673,145.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
212,700.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
137,800.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
25,672,348.64 |
公用经费合计 |
3,070,700.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:姚安县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:姚安县公安局
单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|||
|
|
|
公开09表 |
部门:姚安县公安局 |
|
|
单位:元 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
(一)支出合计 |
2 |
0.00 |
732,287.40 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
692,087.40 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
692,087.40 |
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
40,200.00 |
(1)国内接待费 |
8 |
— |
40,200.00 |
其中:外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
24 |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
114 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
680 |
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
二、机关运行经费 |
22 |
— |
3,070,700.00 |
(一)行政单位 |
23 |
— |
3,070,700.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 |
|||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |